Empenhos
415
35 / 42
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | A pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76/2026 | 24/02/2026 | 01.975.572/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL DE POXOREO | Empenho Orcamentário - EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026. | R$ 114.752,77 | R$ 114.752,77 | R$ 114.752,77 | R$ 0,00 |
| 75/2026 | 24/02/2026 | 01.975.572/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL DE POXOREO | Empenho Orcamentário - EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026. | R$ 127.275,82 | R$ 127.275,82 | R$ 127.275,82 | R$ 0,00 |
| 74/2026 | 24/02/2026 | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Empenho Orcamentário - SE FAZ NECESSÁRIO - AQUISÇÃO SEGUROS - PARA SEGURANÇA DOS VEICULOS E MOTORISTA E TERCEIROS | R$ 3.770,17 | R$ 3.770,17 | R$ 3.770,17 | R$ 0,00 |
| 72/2026 | 24/02/2026 | ****842**** - VANESSA DE SOUZA ROQUE | Empenho Orcamentário - Empenho referente a aquisição de 01 UMA) diária a funcionária, para custear despesas com sua manutenção até a Capital do Estado a serviço do Legislativo Municipal, conforme Ato anexo. | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
| 71/2026 | 24/02/2026 | 03.408.911/0001-40 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POXOREU | Empenho Orcamentário - Empenho referente a pagamento de Função Ocupada pelo Controlador Interno do Município , a Câmara Municipal de Poxoréu, conforme Lei Municipal nº 1890/2017 | R$ 1.524,58 | R$ 1.524,58 | R$ 1.524,58 | R$ 0,00 |
| 70/2026 | 24/02/2026 | 01.881.705/0001-28 - TELETRON TELECOMUNICACAO E INFORMATICA LTDA | Empenho Orcamentário - EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE LICENÇA SOFTWARE DE PONTO SECULLUN PARA ATÉ 30 PESSOAS. | R$ 539,00 | R$ 539,00 | R$ 539,00 | R$ 0,00 |
| 69/2026 | 23/02/2026 | ****590**** - ALDEMIR DOS SANTOS SOUZA | Empenho Orcamentário - Empenho referente a 01 (diaria) diária ao Vereador da Câmara Municipal de Poxoréu – MT, Aldemir dos Santos Souza, entre os dias 24/25 fevereiro de 2026, para custear despesa de viagem com sua manutenção, onde esteve em Brasília DF, junto aos Órgãos Federais a serviço da Municipalidade. Forma de Pagamento: Via transferência bancária | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| 68/2026 | 23/02/2026 | ****424**** - MARJONES VARANDA CATALA | Empenho Orcamentário - Empenho referente a aquisição de 02 (duas) diárias ao servidor Marjones V. Catalá, para custear despesas com sua manutenção até cidade de Cuiabá – MT, para custear despesas com sua manutenção junto aos órgão públicos. | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 |
| 67/2026 | 22/02/2026 | ****424**** - MARJONES VARANDA CATALA | Empenho Orcamentário - Empenho referente a aquisição de 1 (uma) diária ao servidor Marjones V. Catalá, para custear despesas com sua manutenção até cidade de Cuiabá – MT, para custear despesas com sua manutenção | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
| 66/2026 | 22/02/2026 | 03.945.624/0001-70 - TODAY TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA | Empenho Orcamentário - Empenho referente a aquisição de 01 (uma) passagem a aérea. ao Ver. Presidente: Aldemir dos Santos Souza, para viagem até a Capital do Brasil, Brasila - DF, quando este junto aos Órgãos Federais a serviços da municipalidades. | R$ 5.151,08 | R$ 5.151,08 | R$ 5.151,08 | R$ 0,00 |